【课程收益】:
纳税人与税务机关的许多纳税争议均源于经济合同中涉税条款的不明确。税收政策多如牛毛,如果经济合同中没有针对性的约定条款,一旦被税务机关认定错误,纳税人面临着税务处罚,严重者面临刑事责任。
通过本课程的系统学习,学习在合同审核中需要注意的税收风险点,企业规范合同审核,提升合同审核与筹划技巧,规避不必要损失。结合丰富的合同案例讲解,强调财务和税收在合同法律关系中的实际应用,学员可以得到相应的合同模板和条款模板,拓展实际应用。
【培训对象】:
企业主、财务总监、财务经理、税务经理及企业高管
【培训时间】:
2天(上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 )
【课程大纲】:
引子
第一节 经济合同签订的总体思维模式分析
一、合同税收管理四大模型
二、意识先驱模型分析
三、采用目标管理模型分析
四、问题分解筹划模型分析
五、原始价值筹划模型分析
………
第二节 经济合同签订的六大思想与税务成本
一、流程思想的税务成本与案例防范解析
二、契约思想的税务成本与案例防范解析
三、转化思想的税务成本与案例防范解析
四、系统思想的税务成本与案例防范解析
五、效益思想的税务成本与案例防范解析
六、博弈思想的税务成本与案例防范解析
………
第三节 公司章程协议(设立)涉税问题与解析
一、选择股东身份的涉税问题与防范解析
二、选择股东出资方式的涉税问题与防范解析
三、选择股东出资时间的涉税问题与防范解析
四、选择公司性质的涉税问题与防范解析
五、选择公司组织架构的涉税问题与防范解析
六、选择公司财务核算制度的涉税问题与防范解析
七、选择分配模式的涉税问题与防范解析
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第四节 借款合同的涉税问题与防范解析
一、关联方借款合同涉税问题
二、向自然人借款合同涉税问题
三、统借统贷合同涉税问题与防范解析
四、小额贷款公司借款合同涉税问题
五、借款用途条款涉税问题
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第五节 材料采购合同的涉税问题与防范解析
一、采购合同主体涉税问题
二、采购费用涉税问题与防范解析
三、采购运输方式选择涉税问题
四、采购发票管理的涉税问题
五、折扣折让涉税问题与防范解析
六、违约金涉税问题与防范解析
七、标的物名称涉税问题
八、购买专用设备的合同涉税问题
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第六节 生产方式选取的涉税问题与防范解析
一、生产能力利用模式带来合同的签订问题
二、自产、外购还是委托加工方式选择的问题
三、来料加工还是进料加工方式的选择
四、产品自产还是加工的选择与防范解析
五、自产自用还是外购自用的选择
第六节 产品销售的经济合同涉税问题与防范解析
一、合同订立主体涉税问题
二、折扣折让条款涉税问题
三、赠品条款涉税问题与防范解析
四、购物卡条款涉税问题
五、融资租赁合同涉税问题
六、混合销售合同涉税问题
七、销售固定资产涉税问题
八、销售佣金涉税问题与防范解析
九、销售“四流统一”的涉税问题
十、销售折扣、折让的涉税问题
第七节 资金结算合同涉税问题与防范解析
一、资金结算币种选择的涉税问题与防范解析
二、票据结算贴现付息主体选择的涉税问题
三、结算方式的涉税问题与防范解析
四、企业以网络方式资金结算收取货款的涉税问题
第八节 劳动劳务合同涉税问题与防范解析
一、退休职工反(续)聘用合同的涉税问题
二、工资形式条款的涉税问题与防范解析
三、奖励条款合同涉税问题与防范解析
四、补偿(赔偿)条款合同涉税问题
五、补贴条款合同涉税问题与防范解析
六、社保条款合同涉税问题与防范解析
七、辞退福利合同涉税问题与防范解析
八、绩效工资配置的合同涉税问题与防范解析
九、工资和年终奖优化配置合同涉税问题
十、外聘(包)劳务合同项目设置涉税问题
十一、外聘(包)劳务合同费用支付涉税问题
第九节 租赁承包合同涉税问题与防范解析
一、租赁付款时间涉税问题与防范解析
二、转租合同涉税问题与防范解析
三、售后回租合同涉税问题与防范解析
四、租赁标的物划分的涉税问题
五、租赁合同权利义务约定的涉税问题
六、租赁与仓储的涉税问题
七、BT合同的涉税问题与防范解析
八、能源管理合同的涉税问题
第十节 股权(产权)转让合同涉税问题与防范解析
一、转让与清算涉税问题与防范解析
二、转让损失处理涉税问题与防范解析
三、变资产转让为股权转让涉税问题与防范解析
四、企业资产收购合同的涉税问题与防范解析
五、企业资产转让与股权转让合同的涉税问题与防范解析
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总结