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内部审计与内部控制课程大纲

主讲老师: 展望 展望
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 内部审计是“外部审计”的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。目的在于帮助部门、单位的管理人员实行最有效的管理。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2023-11-10 10:30


在工作中,您是否遇到过以下问题:

 

· 如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施加以优化

· 如何通过审计促进企业战略的实施?

· 如何通过审计防范财务风险,并促进企业永久经营?

 

培训收益

· 理解内部控制完整体系

· 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,有效采取措施控制防范风险

·  掌握内部审计方法以及发现内部审计线索的思路

 

培训时长

· 1-2天 

 

培训对象

· 审计总监、审计经理

· 财务总监、财务经理

· 企业经营管理层、中层管理人员

 

大纲

一、 内部审计组织架构和审计目标

(一) 内部审计目标

1. 国内外通行做法

2. 公司自身需求

(二) 内部审计机构组织机构

1. 国内外先进案例

2. 总部及分支机构架构

3. 总部架构

4. 内审外包

二、 审计流程

(一) 审计计划

1. 了解被审计单位

2. 确定审计范围以及审计重点

3. 确定重要性水平,评估审计风险

4. 拟订项目审计计划与审计方案

(二) 审计执行

1. 符合性测试

2. 实质性测试

(三) 审计报告

1. 审计报告框架和撰写技巧

2. 审计发现问题的沟通和确定

(四) 后续审计

三、 内部审计重点实务问题

(一) 如何发现审计线索

1. 访谈

2. 特殊事项

3. 实地考察

4. 内查外调

5. 内控流程

6. 其他线索

(二) 分析性复核
1.分析性复核的概念

2.分析性复核在审计不同阶段的运用
3.运用分析性复核时的注意事项

(三) 审计抽样

1. 经验抽样的实施步骤与要点

2. 随机抽样的实施步骤与要点

(四) 几种重点类型审计的实施

1. 经济责任审计

2. 内控审计

3. 效益审计

4. 投资审计

四、 内部控制

(一) COSO框架

1. 控制环境

2. 风险评估

3. 控制活动

4. 沟通

5. 监控

(二) 内部控制自我评估

1. 业务流程划分

2. 控制点选取及测试方法

3. 评估方式

(三) 内控测试报告的编制方法

(四) 国内外内部控制建立的要求



 


 
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