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全面财务管理

主讲老师: 李昭瑢 李昭瑢

主讲师资:李昭瑢

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征;后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2023-12-28 11:16

简要大纲:


第一部分 内部控制

1.建立内部控制的重要性

 什么是内部控制

 内部控制系统涵盖的范围

 企业建立内部控制系统的目的

 缺乏内部控制而导致的非正常现象列举

 内控与公司政策、会计程序 

2.内部控制中的责任划分 

 管理层的责任

 财务(财务管理者)的责任

 各部门及每位员工的角色定位

3.内部控制的建立程序 

 项目小组的设立与项目管理

 内部控制的程序设计

 内部控制的文件设计

 不同类型企业的内部控制制度

4.重要交易循环的流程控制 

 现金的控制程序

 存货的控制程序

 固定资产的控制程序

 销售与信用的控制程序

 采购与付款的控制程序

5.控制的控制——从内部审计看内部控制 

 内部审计与内部控制

 内部审计组织:目的与作用、架构、责任与权利

 审计内部控制的程序和方法:五阶段实施法

6.防范内部舞弊 

 制定纪律守则,建立良好道德操守的风气

 培训员工提高道德操守标准

 设立投诉渠道

 财务管理人员经常遇见的道德操守问题

第二部分 成本分析  

1.成本的基础分析

成本定义

成本在公司财务运作的位置

2.成本分析与跟踪

保本点跟踪

预算差异分析

价格、量、成本相对利润的影响

产品获利能力成本分析案例

成本控制点

第三部分 应收账款管理

 1. 信用管理的数据基础——客户信息管理

  ·客户信息管理的基本原则

  ·企业在客户信息管理上存在的主要问题

  ·怎样建立适合自己的客户数据库

  ·从各种渠道搜集客户信息的方法

2. 掌握信用管理主动权的关键——信用分析与评估

   信用评估的4大方面:市场、财务、现场、付款习惯

   具体选择信用评估指标

   制定指标的打分标准

   平衡不同指标之间的重要性

   制定不同信用等级的信用政策

   对客户进行资信评级

   客户的分类管理

   定期对客户进行资信调查,调整信用等级

合同风险控制及法律必备知识

第四部分 企业合理避税

 1. 合理避税的界定

2. 资产的合理避税的方法

3. 负债的合理避税的方法

4. 所有者权益的合理避税的方法

5. 成本费用的合理避税的方法

6. 收入的合理避税的方法


 


 
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