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《集团企业内部审计实务操作及实施技巧》提纲

主讲老师: 屠建清 屠建清

主讲师资:屠建清

课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动,表明财务的形式特征;后者指财务活动中企业和各方面的经济关系,揭示财务的内容本质。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-01-09 13:38


                   第一部分   通用业务(制造业、贸易)内部审计

 

第一讲  采购环节计与业务风险点分析技巧

一、采购目标审计

二、采购程序审计

三、采购标准审计

四、物资采购审计的主要内容

五、物资采购审计的模式

六、物资采购过程审计要点

七、采购管理审计

(一)采购计划制定 

二)采购申请审批

三)对采购的全过程进行全方位监督

四)对采购计划进行审计。

五)对合同进行审计监督。

六)对合同台账及信息反馈进行审计。

七)对采购合同执行中的审计。

八)对采购绩效的审计考核。

(九)车间等现场取证取样时,供应商不在场而不认可的处理

(十)审计人员对材料、设备价格与质量审计等审计目标

(十一)某些无国家标准、行业标准的审计技术,对客户供货问题引起的纠纷处理

案例  某企业采购业务审计

▲本讲互动与答疑

第二讲  生产环节计与业务风险点分析技巧

一、生产业务审计的主要内容

二、生产计划制订的审计

三、生产组织和生产工艺流程的审计

四、生产车间质量体系审要点
 一)车间办公室审核要点
 二)生产现场审核要点

五、生产成本核算存在的问题与审计要点

六、生产循环与关键控制点审计

案例  某企业生产业务审计

▲本讲互动与答疑

第三讲  销售环节计与业务风险点分析技巧

一、销售价格审计

二、配套销售产品价格审计

三、销售服务业务价格合理性审计

四、信用审计

五、销售合同审计

六、销售服务业务合同签订与履行中的风险规避

七、订单审计

八、样品审计

九、销售提成(返利)审计

十、销售退货审计 

十一、销售舞弊审计

十二、应收款回收审计

十三、零售产品二级代理商法务问题

十四、计算销项税额合规性审计

(一)增值税纳税义务人发生时间

(二)视同提供服务应税行为

(三)差额征税

(四)销售额

(五)价外费用

(六)适用税率

(七)兼营业务

(八)销售收入完整性

(九)规避取得虚开增值税专用发票的风险

(十)销项税额风险点防范措施

十五、计算进项税额合规性审计

(一)增值税扣税凭证

(二)不应抵扣而抵扣进项税额

(三)应作进项税额转出而未作进项税额转出

(四)增值税抵扣凭证的规定

(五)抵扣率准确性的规定

(六)进项税额风险点防范措施

十六、合同、货物(劳务)、发票、现金、信息“五流统一”合规性审计

案例  某企业销售业务审计

▲本讲互动与答疑

第四讲  内部审计数据分析技巧及重点问题发现技巧

一、大数预处理

二、数据心云算平台

三、大数云技应用实例

四、结合计项谈对策

五、提高数据主导的计工作技

▲本讲互动与答疑

第五讲  全面互动答疑与课程总结

时长:1天

 

 

                               第二部分  房地产业务内部审计

 

第一讲  房地产内部审计重难点分析及实施技巧与方法

一、房地产内部审计重难点分析

(一)信息沟通不对等,增加跨区域经营管理的难度

(二)房地产开发产品的特性造成短期牟利行为

(三)管理体系不完善

(四)房地产的建造价格具有隐蔽性

二、 房地产内部审计实施技巧与方法

▲本讲互动与答疑

第二讲  物业内部审计重难点分析及实施技巧与方法

一、物业内部审计重难点分析

一)内部财务审计

 1、货币资金审计

 2、材料采购业务

 3、成本费用审计

二)经营合同审计

三)票据审计

四)台帐审计  

 1、住户或业主的基本资料

 2、房屋原始状况

 3、承租协议或物业管理委托合同

 4、维修情况

 5、交费情况

 6、变更情况

二、物业内部审计实施技巧与方法

▲本讲互动与答疑

第三讲  物业重难点业务流程内部审计思维与方法技巧

一、物业重难点业务流程内部审计思维

(一)项目行性定位审计

(二)设计优化审计

(三)管控审计

(四)成本签证及变更管控审计

五)合同执行管控审计

六)房地产营销审计

七)结算审计

二、物业重难点业务流程内部审计方法技巧

▲本讲互动与答疑

第四讲  房地产舞弊审计重点

一、房地产通用类舞弊审计重点

二、房地产工程成本类舞弊审计重点

招投标阶段

合同履行阶段

 1、施工图预算

 2、付款

 3、变更签证

 4、结算 

三、房地产营销管理类舞弊审计重点

营销推广类合同

销售类费用

▲本讲互动与答疑

第五讲  全面互动答疑与课程总结

时长:1天


 
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