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内控风险合规 管理审计

主讲老师: 邱健
课时安排: 2天/6小时一天
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 内控风险合规管理审计是对企业内部控制体系、风险管理和合规性进行全面审查和评价的重要活动。它旨在评估企业是否建立了有效的内部控制机制,能否有效识别、评估和管理潜在风险,并确保企业运营符合法律法规和内部政策要求。通过内控风险合规管理审计,企业可以及时发现并纠正存在的问题,提升管理水平和运营效率,保障企业稳健发展。这一审计活动对企业防范风险、提升竞争力具有重要意义。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-09-30 14:17

内控风险合规

管理审计

 

邱健老师

 

课程背景

内控体系和风险管理体系在很多公司已经建立或正在开始建立,对内控风险管理体系做全面系统的审计也提上了审计部的工作日程内控风险管理体系如何开展审计这和平时的和审计有何区别2019年底,国资委发布强化内控管理相关规定,内控风险合规三体系正式合为一体,以内控为抓手,体现三大功能,这该如何实现呢?

邱健老师秉承多年内部审计经验,在多家公司开展内控风险合规管理审计的实践,设计了此课程。帮助学员迅速掌握内控风险合规管理审计的思路、方法、工具,从而更好地在公司开展内控风险合规管理审计工作,为公司发展保驾护航。

课程对象:企业内部审计、内部控制、合规部门、纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制、合规、纪检监察实务操作的部门主管及一般员工,其他对该课题感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士

课程特色:启发式讲授+实际案例分析+互动式教学+小组讨论+实际演练,突出实战性和实用性

课程收益:

1、 帮助学员了解内控风险合规管理审计范围与内容

2、 帮助学员掌握内控风险合规管理审计具体审计内容

3、 通过系统的学习,对于学员如何开展内控风险合规管理审计有深入的认识,运用到实际工作当中,为企业发展创造价值

课程时间  2

课程大纲

第一章 管理体系建立

1. 初始体系

2. 内控1.0

3. 内控2.0

3.1 内控与其他体系融合

3.2 内控效率效果的提升

4. 全面风险管理体系

5. 体系发展计划及阶段

6. 2019国资委强化内控文件要求

7. 审计要点及方法

第二章 目标

1. 内控风险合规目标

2. 目标的设定

3. 目标的嵌入性

4. 目标分解及落实

5. 审计要点及方法

【案例分析】某公司总体管控目标设立分析

第三 组织安排及流程制度的嵌入设计

1. 三道线的组织安排

1.1 IIA三道线介绍

1.2 人员构成

1.3 职责分配

1.4 部门间协同

2. 流程

3. 流程及制度对应

3.1 流程图衔接

3.2 制度遗漏

3.3 制度冲突

4. 流程制度中风险、合规要求的嵌入

5. 拟定及实施

6. 审计要点及方法

第三 内控

1. 环境

1.1 人力

1.2 文化

1.3 权限

1.4 组织

1.5 其他

1.6 审计要点及方法

【案例分析】某公司内控环境审计案例

2. 风险评估

2.1 风险识别

2.2 风险分析

2.3 风险评估

2.4 风险应对

2.5 审计要点及方法

【案例分析】某公司风险评估审计案例

3. 控制活动

3.1 控制活动设计

3.2 控制活动执行

3.3 审计要点及方法

4. 信息与沟通

4.1 正常沟通

4.2 异常沟通

4.3 反舞弊体系

4.4 审计要点及方法

6. 监督

6.1 监督机制设立

6.2 监督机制执行

6.3 审计要点及方法

第四 风险管理

1. 风险预警及其他

1.1 预警指标建立

1.2 预警执行

1.3 预警后续

1.4 其他风险管理工作

1.5 审计要点及执行

【案例分析】某公司风险预警实例

2. 风险文化

2.1 风险文化建立

2.2 风险偏好

2.3 风险绩效管理

2.4 风险组合

2.5 审计要点及方法

【案例分析】某公司风险文化审计案例

 第五 合规管理

1. 合规信息收集

1.1 收集组织

1.2 收集渠道/频率

1.3 收集效果

1.4 审计要点及执行

【案例分析】某公司合规信息审计实例

2. 合规管理

2.1 合规环境建立

2.2 计划

2.3 支持

2.4 效果评价

2.5 改进

2.6 审计要点及方法

【案例分析】某公司合规管理审计案例

 第六 内控评估

1. 评估计划

2. 评估标准

2.1 定性/定量

2.2 内控标准

2.3 风险/合规标准

3. 评估底稿

4. 评估问题及报告

5. 评估改善

【案例分析】某公司内控评估审计案例

 
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