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金税四期下不容忽视的“小税种”内训培训课程

主讲老师: 郝卯花 郝卯花

主讲师资:郝卯花

课时安排: 1-2天,6小时/天
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 洞悉新政,规避风险
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2022-10-30 11:55

【课程背景】

当前,中国税务领域正在发生深度变革,来自官方的各类新政密集出台,在金税四期系统的大数据背景下,纳税人的数据透明共享,税务违规成本与风险逐年增大,需要企业财务人员不断提升专业水平,及时把握政策变革的前沿动向,突破固有思维,从容面对挑战,更快适应政策与环境的变化,降低企业涉税风险,推动企业健康稳定发展。

在工作与生活中,您是否有过以下思考:

Ø  金税四期是什么?大数据背景下我们纳税人处于什么样的税收环境?

Ø  新个人所得税改革的主要变化是什么?

Ø  个人所得税的综合所得包括哪些项目,如何正确理解专项附加扣除

Ø  什么样的人需要做个人所得税的汇算清缴?

Ø  什么业务需要交印花税,实务中的误区太多,如何甄别?

Ø  房产税的涉税风险很高,如何防范?

Ø  税务稽查都重点关注哪些小税种?

Ø  ……

本课程通过深入剖析大数据背景下我国各个小税种的具体政策规定,以日常业务与生活案例为背景,结合实务中常见的误区,生动全面地引导学员快速融入到具体涉税业务的管控角色中,积极主动规避税收风险,合理合法进行税务筹划,有效提升企业价值,成为行业内优秀的财税管理人才。

 

【课程收益】

Ø  了解企业当前所处的税收环境,充分认识税收政策的新变化与发展趋势

Ø  掌握国家最新个人所得税的相关规定,专项附加扣除的具体规定,以及操作误区、综合所得的计算方法、各类补贴的涉税问题、汇算清缴申报等在实务中的具体运用

Ø  掌握印花税的基础知识、实务操作误区以及风险应对技巧

Ø  掌握房产税的计税基础可能存在的误区以及解决方法

Ø  掌握税务稽查对各个小税种的关注点,有效规避税务风险

       (12小时的课程,共分5个知识板块,60多个业务场景下的案例剖析,结合现场讨论、另赠送1套最新税收法规文档)

 

【课程特色】以纳税人日常涉税案例为背景,结合最新税收法规,课程落地;专业严谨、逻辑条理清晰;深入浅出,通俗易懂;干货多,实务性强,能即学即用。

 

【课程对象】

Ø  企业出纳人员、会计人员、财务主管、财务经理、财务总监等财务管理人员;

Ø  企业办税人员、税管主管、税务经理、税务总监等人员

Ø  企业的业务基层人员、中高层管理与决策岗位

 

【课程时间】6-12 小时

 

【课程大纲】

一、金税四期大数据背景下,企业面临怎样的税收环境?

1、涉税风险及其表现形式

2、当前税收环境简介

金税三期与金税四期、反洗票系统、新出台的税收政策法规

以上内容呈现方式:案例、现场讨论

二、新个人所得税法如何在实务中进行准确的应用?

1、2019年起实施的最新规定讲解

Ø  个人所得税征收范围及应税所得的规定

Ø  税率的相关规定

Ø  专项附加扣除的详细解读:

子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人

Ø  具体计算方法讲解

Ø  最新规定:什么人暂不预扣预缴个税?哪些人需要汇算清缴 ?

2、特殊业务在实务操作中的注意事项

Ø  各类补贴的涉税问题:交通补贴、通讯补贴、出差补贴、误餐补助等

Ø  全年一次奖金

Ø  个人股权转让的涉税处理

Ø  解除劳动合同补偿金的个税问题

Ø  取得代扣个税手续费的税会处理

Ø  偶然所得的涉税风险剖析及筹划

3、税务稽查的关注点及案例分享

Ø  股东借款

Ø  盈余公积或未分配利润转增资本

Ø  以报销方式少扣员工个税

Ø  灵活用工平台进行税筹的风险点

Ø  其他需要关注的重点问题

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具

三、印花税都有哪些具体规定?

1、基础知识

Ø  纳税义务人

Ø  税目税率表

Ø  应纳税额的计算

Ø  纳税义务发生时间、纳税地点、纳税方法、纳税期限的规定

Ø  违章处罚

2、实务难点问题

Ø  印花税的核定征收

Ø  不交印花税或免税的30多种情形举例

Ø  国外签订的应税合同何时缴纳印花税

Ø  个人转让认缴未实际出资的股权是否缴纳印花税

Ø  免税是否需要进行申报?

3、应纳税额计算的注意事项及复核技巧

Ø  计税依据的特殊规定

Ø  风险管理与核对注意事项

Ø  印花税在实务中的常见误区

Ø  印花税规划要点

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具

四、如何准确把握房产税计税基础的相关规定?

1、房产税基础知识

2、实务难点与涉税风险

Ø  原值包括范围,土地是否计入房产原值

Ø  地下建筑物是否缴纳房产税

Ø  免租期房产税的计算

Ø  装修费用是否进房产原值

Ø  已经提满折旧的房产是否要交房产税

Ø  未竣工验收但已实际使用的房产是否缴纳房产税

3、税务稽查案例

4、税收优惠

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、图表+工具

五、企业日常还会涉及哪些小税种?

1、城镇土地使用税

2、车船税

3、环保税

4、车辆购置税

5、三项附加税费

以上内容呈现方式:税收法规+案例、现场讨论+提问+练习、工具


 
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