【培训大纲】:
第一章、内部审计基本理论
1、内部审计本质
2、内部审计基本要素
第二章、内部审计机构和人员
第三章、内部审计的流程与方法
1、内部审计的流程
2、内部审计常用的方法
3、内部审计中的人际沟通技巧
4、内部审计行业管理与规范化体系
第四章、经营活动审计
1、供应活动审计
2、生产活动审计
3、销售活动审计
4、筹资与投资活动审计
第五章、管理活动审计
1、战略审计
2、预算管理审计
3、人力资源审计
第六章、财务核算流程
1、购进核算流程
2、销售核算流程
3、费用核算流程
4、资金核算流程
5、报表报税核算流程
6、利润核算流程
第七章、参与企业管理,管好用好各项财务资金
1、现金和转帐支付时间节点问题
2、关于按照进度报帐问题
3、关于公司审批流程及权限的规定
4、费用的报销、审核和相关附件的要求
5、各生产车间、职能部门相关报表的报送时间及要求
6、采购原辅材料出、入库及报账的手续流程
7、固定资产报账流程
8、发票管理流程
第八章、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作
1、深入研究税收政策,合理避税增效益
2、搞好成本核算,适应新形势,为公司谋求最大利益
第九章、财务部门如何组织和实现有效的内部会计控制
1、内部会计控制制度的设计
2、财务内部控制的要点
3、财务内部控制体系框架