推广 热搜: 2022  财务  微信  法律    网格化  管理  营销  总裁班  安全 

内控审计流程与要点建设

主讲老师: 于洪成 于洪成
课时安排: 1天/6小时
学习费用: 面议
课程预约: 隋老师 (微信同号)
课程简介: 财务税务是企业经营管理中不可或缺的重要环节。财务主要涉及企业资金的管理和运用,包括财务预测、决策、控制等方面,旨在确保企业资金的安全、有效和合规。而税务则关注企业与国家税收相关的各项活动,包括税务筹划、核算、申报和审计等,旨在降低税务成本,提高经济效益。财务税务管理不仅要求严格遵守国家法律法规,还需结合企业实际情况,制定合理的财务税务策略,以支持企业的可持续发展。
内训课程分类: 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 |
更新时间: 2024-04-19 14:31


 

课程背景:

企业是重要的市场经营主体,无数的市场经营主体像细胞一样构成了国家经济,企业健康发展是国家经济发展的驱动力和表现,因此,为了促进企业健康发展,相关部门颁布了一系列内控审计相关的法律、法规和指导性文件。

随着经营面临的发展环境的改变,有些公司经营的状况越来越难,这就要求企业要做好内控,来提升对风险管控的能力。

企业要健康发展,就要完善运营体系、内控体系,减少跑冒滴漏,提高资源利用效率,由此可见,内控审计至关重要。

本课将从内控的流程和要点建设两方面,提升企业的内控管理水平,助力相关人员的职业成长。

 

课程收益:

●提升企业内控管理水平,强化风险管控能力,助力企业发展。

●系统学习内部控制制度的框架,深刻理解内部审计与全面风险管理的关系

●通过案例学习帮助学员构建内控审计系统思维,提升内控审计的把控能力。

●掌握诊断企业内部控制缺陷的方法,练就发现内控缺陷的火眼金睛。

●掌握内控审计的方法和要点,完善企业的内控制度。

●帮助企业建立反舞弊内控流程,打造没有贪污的企业净土。

 

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业审计人员、内控部门人员、企业财会人员、管理干部

课程方式:讲授与参与、分析案例、情景代入练习;讲授与学员参与相结合;案例分析和情景模拟相结合

 

课程大纲

导引:国企与民企的内控现状及存在问题

第一讲:内控审计与全面风险控制

案例导入:辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前的惨痛案例

思考:全面风控与内控审计的重要性

一、内控概述与内在逻辑

1. 全面风险管理与内部控制

案例:垮掉的巨无霸企业

2. 《企业内部控制规范》介绍

3. 内控的三大目标:合法合规,高效落地,助力发展

4. 内控的大原则:有效性原则、重要性原则、系统性原则、成本效益原则

5. 内控的五大活动:内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督

二、内控审计实务

案例:内控风险典型案例

1. 内控审计是企业长期发展的刚需

2. 全面风险控制的必要性与误区

3. 内控审计思路

4. 内控审计的流程:审计前、审计中、出具报告

5. 内控审计的方法:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行

三、内控审计要点

1. 合规管理体系审计要点

2. 重点经营环节合规审计要点

3. 重点人员合规审计要点

4. 重点业务领域合规审计要点

四、全面风险控制

案例全面风险控制助力企业发展

1. 舞弊调查中的风险与合规问题

2. 舞弊调查基本流程和调查计划的制定

3. 证据链理论与实践

4. 访谈与笔录

5. 供应链舞弊调查指南

 

第二讲:销售与收款循环的内部审计流程和要点建设

1. 销售与收款循环的特点

2. 销售与收款循环的内部控制

3. 销售与收款循环的内部审计

案例某公司销售与收款循环审计案例

现场讨论:对销售与收款循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

 

第三讲:采购与付款循环的内部审计流程和要点建设

1. 采购与付款循环的特点

2. 采购与付款循环的内部控制

3. 采购与付款循环的内部审计

案例:某公司采购与付款循环审计案例

现场讨论:对采购审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

 

第四讲:生产与存货循环的内部审计流程和要点建设

1. 生产与存货循环的特点

2. 生产与存货循环的内部控制

3. 生产与存货循环的内部审计

案例:某公司生产与存货循环审计案例

现场讨论:对生产与存货循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

 

第五讲:投资与筹资循环的内部审计流程和要点建设

1. 投资与筹资循环的特点

2. 投资与筹资循环的内部控制

3. 投资与筹资循环的内部审计

案例:某公司投资与筹资循环审计案例

现场讨论:对投资与筹资循环审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

 

第六讲:货币资金的内部审计流程和要点建设

1. 货币资金与业务循环概述

2. 货币资金内部控制及其测试

3. 库存现金审计

4. 银行存款和其他货币资金审计

案例:某公司货币资金的内部审计案例

现场讨论:对货币资金的内部审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

 

第七讲:建设项目内部审计流程和要点建设

1. 建设项目审计概述

2. 建设项目全过程跟组审计工作要点

3. 重点项目审计的要点

案例:某公司建设项目内部审计案例

现场讨论:对建设项目内部审计过程中提出的建议,有哪些适合所在公司?

——提炼与总结、结语、答疑互动


 
反对 0举报 0 收藏 0
更多>与内控审计流程与要点建设相关内训课
内控审计流程与要点建设 企业全电发票的精细化管理 非财务人员的财务管理 非财务经理的财务管理 为战略目标做好预算管理 老板需要具备的财务思维 老板的财务数据分析思维 《不懂会计的“财务高手”》  老板的财税管理四步法
于洪成老师介绍>于洪成老师其它课程
内控审计流程与要点建设 企业全电发票的精细化管理 非财务人员的财务管理 企业税务管理、税收筹划和风险控制
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  诚聘英才  |  网站声明  |  隐私保障及免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备11016574号-25