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变诉为金-群体上访应对研讨与技能提升
  • 变诉为金-群体上访应对研讨与技能提升
  • “变诉为金-群体上访应对研讨与技能提升”专注于探讨如何高效、妥善地处理群体上访事件,将潜在的负面诉求转化为促进企业和社会和谐发展的宝贵资源。通过深入学习群体上访的原因、特点与应对策略,提升管理者和信访工作人员的沟通技巧、情绪管理能力和法律素养,实现问题的源头化解和矛盾的有效疏导。旨在构建更加和谐稳定的社会环境,同时提升企业和政府机构的公信力与治理效能。
  • 2024-10-09 15:42  
  • 主讲老师:孙凯民 课时安排:1天/6小时
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后疫情时代企业税负合法降低的策略
  • 后疫情时代企业税负合法降低的策略
  • 后疫情时代企业税负合法降低的策略,重点在于充分利用税收优惠政策、优化税务筹划及提升税务管理水平。企业应结合自身条件,深入分析政策适用范围,精准调整财务结构,合理利用税前扣除政策,同时加强税务合规管理,确保安全纳税。通过数字化转型,运用大数据分析优化税务管理,实现税负结构合理化,为企业经济复苏与发展提供有力支持。
  • 2024-10-09 15:27  
  • 主讲老师:孙洁 课时安排:2天/6小时一天
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自然资源审计实务
  • 自然资源审计实务
  • 自然资源审计实务是对国家或地方政府管理的自然资源及其开发利用情况进行全面审查与评估的专业活动。它旨在确保资源的合理开发与可持续利用,揭示资源管理和利用中的问题和风险,提出改进建议。自然资源审计实务涉及对土地资源、水资源、森林资源、矿产资源等各类自然资源的审计,通过实地调查、数据分析等手段,为资源管理和保护提供科学依据,促进生态文明建设与经济可持续发展。
  • 2024-09-30 14:53  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
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智能内审
  • 智能内审
  • 智能内审是利用人工智能、大数据等先进技术赋能内部审计工作的新型审计模式。它通过自动化分析、智能预警和持续监控等功能,提升审计效率与准确性,降低人为错误风险。智能内审能够全面、深入地挖掘企业数据,实现多维度、实时的风险识别与评估,助力企业精准把握运营状况,优化内部控制。这一创新模式不仅增强了审计的时效性,还拓展了审计的广度与深度,为企业稳健发展提供强有力的支持与保障。
  • 2024-09-30 14:50  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
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战略审计实务
  • 战略审计实务
  • 战略审计实务是对企业战略管理活动及其成效的全面审查与评估。它深入剖析企业战略规划、执行与效果,识别战略风险与机遇,为管理层提供决策依据。战略审计实务不仅关注战略本身的合理性,还重视战略与企业内外环境的适应性,确保企业战略的有效实施。通过战略审计,企业能够及时调整战略方向,优化资源配置,提升市场竞争力,为可持续发展奠定坚实基础。
  • 2024-09-30 14:49  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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运营审计实务
  • 运营审计实务
  • 运营审计实务是对企业运营活动的全面审查与评估,旨在提升运营效率、识别潜在风险并提出改进建议。它涉及对业务流程、成本控制、资源利用等多个方面的深入分析,通过审计手段发现运营中的瓶颈和问题,为管理层提供决策支持。运营审计实务不仅关注经济效益,还重视合规性和内部控制的有效性,确保企业运营活动的健康与可持续发展。这一实务对于优化企业运营流程、提高整体绩效具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:47  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
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信息系统审计
  • 信息系统审计
  • 信息系统审计是对企业信息系统的安全性、可靠性、效率和合规性进行全面检查与评估的专业活动。它旨在发现信息系统中的潜在风险和问题,提出改进建议,确保信息系统的稳定运行和数据安全。信息系统审计通过审查系统的硬件、软件、网络、数据、操作流程等方面,评估信息系统的整体性能和安全性,为企业的信息安全和业务发展提供有力保障。这一专业活动对于提升企业信息管理水平、降低信息安全风险具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:43  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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文化审计实务
  • 文化审计实务
  • 文化审计实务是对企业文化状况进行全面审查与评估的专业活动。它旨在揭示企业文化的现状、优势与不足,为企业文化改进和提升提供科学依据。文化审计实务通过问卷调查、访谈、观察等多种方法,深入了解企业价值观、行为规范、沟通机制等文化要素,帮助企业识别文化障碍,优化文化环境,提升员工凝聚力和归属感。这一实务对于构建积极向上的企业文化、推动企业健康发展具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:41  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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数据治理暨数据治理审计
  • 数据治理暨数据治理审计
  • 数据治理暨数据治理审计是确保企业数据质量、安全性和合规性的重要手段。数据治理涉及数据的全生命周期管理,包括数据定义、分类、标准、质量、安全和隐私等方面。而数据治理审计则是对数据治理政策、流程和实施情况进行全面评估和检查,以确保数据治理的有效性和合规性。通过数据治理和审计,企业能够提升数据资产的价值,降低风险,并促进业务的可持续发展。
  • 2024-09-30 14:39  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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首席审计执行官CAE训练营
  • 首席审计执行官CAE训练营
  • 首席审计执行官(CAE)训练营是专为培养高级审计管理人才而设计的专业培训项目。它旨在通过系统的课程学习、实战模拟和案例分析,提升学员的审计技能、风险管理能力和领导力。训练营汇聚了行业顶尖专家,为学员提供前沿的审计理念和实践经验,助力学员成为企业内部审计领域的佼佼者。通过CAE训练营,学员将掌握全面的审计知识,提升解决实际问题的能力,为企业的稳健发展提供有力保障。
  • 2024-09-30 14:36  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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审计咨询与评估
  • 审计咨询与评估
  • 审计咨询与评估是专业机构为企业提供审计相关的咨询建议与综合评价服务。它旨在帮助企业识别潜在风险,优化内部控制,提升运营效率,确保财务报告的准确性和合规性。通过深入分析企业的财务状况、业务流程和风险管理,审计咨询与评估为企业提供定制化的解决方案,助力企业完善治理结构,增强市场竞争力。这一服务对于促进企业可持续发展、保障利益相关方权益具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:33  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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审计战略和审计体系构建
  • 审计战略和审计体系构建
  • 审计战略与审计体系构建是企业确保财务健康、运营合规的关键环节。审计战略决定审计全局,指导审计活动,确保审计资源有效配置。审计体系则是由审计要素构成的有机整体,涵盖计划、质量、信息、档案等多方面管理。构建完善的审计体系,结合科学的审计战略,能提升企业审计效率与质量,有效识别并防控风险,保障企业稳健发展。这一体系的构建对于实现审计目标、优化企业治理具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:31  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
面议
社会责任审计实务
  • 社会责任审计实务
  • 社会责任审计实务是对企业履行社会责任情况进行的全面审核与评估活动。它关注企业在环境保护、员工福利、消费者权益、公益慈善等方面的表现,确保企业行为符合社会期望和法律法规要求。通过社会责任审计,企业可以识别并改进在社会责任领域的不足之处,提升品牌形象和社会声誉,同时促进可持续发展。这一实务对于推动企业积极履行社会责任、实现经济效益与社会效益的双赢具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:29  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
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企业内部审计
  • 企业内部审计
  • 企业内部审计是对企业内部管理、运营和财务活动进行独立、客观评价和监督的过程。它旨在确保企业各项活动符合法律法规、行业标准和内部政策,保障企业资产安全,提升运营效率,促进合规经营。内部审计通过审查财务报告、业务流程、内部控制和风险管理等方面,发现并纠正潜在问题,提出改进建议,为企业管理层提供决策支持,是企业治理结构中不可或缺的一环,对提升企业竞争力和价值具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:27  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
面议
内部审计质量评估
  • 内部审计质量评估
  • 内部审计质量评估是对内部审计工作及其成果进行全面、客观、系统的评价和监督的过程。它旨在确保内部审计活动的独立性、客观性、专业性和有效性,提升内部审计工作的质量和效率。通过质量评估,企业可以识别内部审计工作中的强项和待改进之处,制定针对性的改进措施,提高审计工作的质量和可信度。内部审计质量评估是完善公司治理结构、提升风险管理水平的关键环节,对企业可持续发展具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:15  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
面议
内部审计与反舞弊实务
  • 内部审计与反舞弊实务
  • 内部审计与反舞弊实务是公司治理的重要组成部分,它涉及对公司内部运营、财务、管理等方面的全面审查和监控,旨在发现并预防舞弊行为,确保公司资产的安全和合规运营。内部审计通过一系列审计方法和程序,如询问、审核、观察、函证等,对公司的业务活动、内部控制和风险管理进行评估。而反舞弊实务则侧重于对公司内部不忠诚行为的调查、取证和处置,以维护公司的合法权益。两者相辅相成,共同构成了公司治理的坚实防线。
  • 2024-09-30 14:12  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
面议
内部控制暨内部审计管理
  • 内部控制暨内部审计管理
  • 内部控制暨内部审计管理是企业确保运营合规、资产安全、信息真实及提升管理效率的重要手段。内部控制通过设立明确的职责分工、规范的业务流程、有效的风险防控机制,构建企业稳健运营的基石。内部审计管理则通过独立的审计活动,对内部控制的健全性、有效性进行审查和评价,及时发现并纠正问题,提出改进建议。两者协同作用,促进企业合规经营,提升治理水平,为企业可持续发展保驾护航。
  • 2024-09-30 14:11  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
面议
经济责任审计
  • 经济责任审计
  • 经济责任审计是对领导干部或管理者在其任职期间履行经济责任的情况进行审查、评价和监督的一种审计活动。它主要关注被审计对象在经济管理、决策执行、资源利用等方面的合规性、效益性和责任履行情况,旨在确保公共资源得到合理利用,防范经济风险,促进廉政建设。经济责任审计是加强干部管理和监督的重要手段,对提升政府和企业治理水平、保障经济安全具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:03  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
面议
绩效审计实务
  • 绩效审计实务
  • 绩效审计实务是对企业或项目资源管理和使用的经济性、效率性、效果性进行全面评价的审计活动。它涉及制定审计计划、收集审计证据、分析评估并得出审计结论等多个环节,旨在发现并分析在经济性、效率性、效果性方面存在的问题,提出改进建议,帮助企业提升管理水平和运营效率。绩效审计实务是企业内部控制和风险管理的重要组成部分,对促进企业可持续发展具有重要意义。
  • 2024-09-30 14:00  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:1天/6小时
面议
各业务循环内控实务
  • 各业务循环内控实务
  • 各业务循环内控实务是企业内部管理的重要组成部分,旨在确保企业各项业务活动在合法合规、高效有序的环境中运行。它涵盖了企业运营的多个关键环节,如销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环、薪工循环、融资循环、固定资产循环以及投资循环等。在这些业务循环中,内控实务通过制定明确的职责分工、严格的授权程序、有效的成本控制、实物控制以及定期的内部审计等措施,来识别、评估和控制潜在的风险点。这些内控实务的实施,有助于保障企业资产的安全完整,提高财务信息的真实性和准确性,促进企业合规经营,提升整体运营效率,为企业可持续发展
  • 2024-09-30 13:31  
  • 主讲老师:邱健 课时安排:2天/6小时一天
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